问题已解决

老师,你好!请问下我们是建筑业的,刚开始建设单位先打款进来我们会计做了预收账款,后来把工程款发票开给对方,那会计分录怎么做呢?

84784958| 提问时间:2021 07/01 12:25
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021 07/01 12:25
84784958
2021 07/01 12:49
不是预收账款增加再贷方吗?我理解错了,现在不是收预收工程款,而是在冲减预收款吧
bamboo老师
2021 07/01 12:50
是的 是在冲减预收款
84784958
2021 07/01 13:50
好的,谢谢
bamboo老师
2021 07/01 13:57
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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