问题已解决
请问,我们公司是生产企业,进口了一批货物,进口关税和进口增值税是由报关行代付的,专用缴款书的抬头是写的我们公司的名字。我应该怎么做账呢?我们已经付给报关行进口关税和增值税的费用了。
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速问速答分录架构
不予免征和抵扣税额
借:主营业务成本(出口销售额FOB×征退税率-不予免征和抵扣税额抵减额)
货:应交税金-应交增值税-进项税额转出
应退税额:
借:应收补贴款-出口退税(应退税额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)
免抵税额:
借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
收到退税款
借:银行存款
货:应收补贴款-出口退税
2021 07/01 14:09
84785026
2021 07/01 14:12
老师,我们的是可以抵扣的啊,我主要是想问付款这一块我应该怎么写分录,因为涉及到报关行代付。
朴老师
2021 07/01 14:21
你们是视同内销的哦
84785026
2021 07/01 14:28
那我上个问题应该怎么做分录呢?关于付款这一块。
84785026
2021 07/01 14:30
计提关税,借库存商品贷应交税费应交关税
借库存商品(材料+关税)借应交进口增值税发票贷其他应收款(报关行)
付款时 借其他应收款贷银行存款。
这样对吗
朴老师
2021 07/01 14:38
视同内销的分录吗
2.对
84785026
2021 07/01 14:39
计提关税的和付款的不对吗
84785026
2021 07/01 14:40
老师能回复的快一点嘛
朴老师
2021 07/01 14:49
对的
我上面回答了哦