问题已解决

汇算清缴的时候,发现去年12有份未开票收入,现在6月份把它记入到去年的12月,未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税,我反结账到去年12月份增加了这笔收入,这样进项就小于销项,需要交附加税,我忘了计提附加税,把更正的财务表已经报送了,现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税

84784997| 提问时间:2021 07/03 14:39
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个现在补计提吧,借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润,贷以前年度损益调整 最好是去年12月去补计提做借税金及附加贷应交税费
2021 07/03 14:43
84784997
2021 07/03 14:47
去年增加收入计的是借应收账款,贷应交税费-应交增值税-销项税额 贷主营业务收入,做用了这笔收入,我就更正了财务报表,如果我12月份去补提的话,资产负债表应交税费又对不上了,唉,该怎么办呢?
maize老师
2021 07/03 14:54
借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润,贷以前年度损益调整   最好是再去更正下,这个比较好,12月补计提之后再去更正下,
84784997
2021 07/03 15:01
还是借以前年度调整,12月份补提了,又更正,相当于去年的年报更正了两次,这样可能不好吧
84784997
2021 07/03 15:03
我这笔分录是做在今年1月份,还是今年6月份?
maize老师
2021 07/03 15:07
做今年6月就可以这个
84784997
2021 07/03 15:12
好的,谢谢老师!
maize老师
2021 07/03 15:17
你汇算清缴记得纳税调整表扣除下面,这个附加税,记得填写30栏,账载金额为0 税收金额为你这个 计提金额,这个去申报
84784997
2021 07/03 15:18
是自己今年的汇算清缴吗还是去年的?
84784997
2021 07/03 15:19
是指今年的汇算清缴吗还是去年的?
maize老师
2021 07/03 15:27
去年的,指的是去年的,
84784997
2021 07/03 15:29
填30行财载金额写零,税收金额为附加税的计提金额吗?
maize老师
2021 07/03 15:35
是的,这个是可以税前扣除了,
84784997
2021 07/03 15:37
更正去年的申报表太多了,也没有经验,去年所得税汇算清缴更正忘填了,现在该怎么办?
maize老师
2021 07/03 15:43
现在去更正就可以一般地区电子税务局,更正申报就可以去更正
84784997
2021 07/03 15:48
去年汇算清缴,由于增加了无票收入,就更正了一次,再去更正一次,怕引起务的询问
maize老师
2021 07/03 15:52
你这个金额大吗,不大直接做借税金及附加贷应交税费,吧
84784997
2021 07/03 15:58
去年增那的无票收入附加税共6千多,今年是做借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润,贷以前年度损益调整 还是做借税金及附加贷应交税费?
maize老师
2021 07/03 16:00
附加税是多少不看收入我问你附加税多少
84784997
2021 07/03 16:04
附加税,一共6000多,今年6月做补提分路正确的分录该写哪种?正确的分录该怎么写?
maize老师
2021 07/03 16:10
这么多?那这个最好是去更正之前申报比较好,借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润,贷以前年度损益调整   
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