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你好,123月计提了电费,3月支付了电费,4月收到电费发票,怎么做账

84784996| 提问时间:2021 07/04 15:35
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速问速答
桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,把原来计提的冲红,然后再按照发票金额入账就可以了。
2021 07/04 15:42
84784996
2021 07/04 15:54
金额不一致呢
84784996
2021 07/04 15:55
计提多了
桂龙老师
2021 07/04 15:57
不要紧啊,计提的全部冲,冲完了了后,按照发票金额入账。差额那部分就是你实际付款和发票金额的那个差额,这个差额在往来科目
84784996
2021 07/04 16:04
一共计提了制造费用电费54296 支付了50000 收到价税合计50000的专票 把制造费用全部红冲,本月制造费用是负的,是不是直接增加本期? 继续借制造费用贷其他应付款
桂龙老师
2021 07/04 16:13
提了54296,说明其他应付款有54296 而,实际支付50000 分录如下 借:制造费用 负数54296 贷:其他应付款 负数54296 借:制造费用 正数50000 增值税你自己分离 贷:其他应付款 正数50000 调整后,其他应付款应该是平的
84784996
2021 07/04 16:24
对,其他应付是平的,就是制造费用变成负的10048,我在本月继续做一笔制造费用10048贷其他应付10048,是应该这样操作吗?真心谢谢老师
桂龙老师
2021 07/04 16:27
你调完后,其他应付款是个平的,就证明你调对了。
84784996
2021 07/04 16:34
谢谢老师
桂龙老师
2021 07/04 16:40
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评
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