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你好,请问新会计制度下事业单位经费账预付工程款和收到发票结算工程款该如何做分录

84785017| 提问时间:2021 07/05 12:59
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陈洁珊
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,同学,老师处理中,请耐心等待。
2021 07/05 13:39
陈洁珊
2021 07/05 14:04
你好,同学,会计分录如下: 1、预付工程款时: 财务会计: 借:预付账款-
陈洁珊
2021 07/05 14:16
你好,同学,会计分录如下: 1、预付工程款时: 财务会计: 借:预付账款-预付工程款-××公司 贷:零余额账户用款额度 预算会计: 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户用款额度 2、收到发票结算工程款时: 财务会计: 借:在建工程 贷:预付账款-预付工程款-××公司 零余额账户用款额度(当预付款大于工程款时在借方) 预算会计:发票金额大于预付款时 借:事业支出 贷:零余额账户用款额度 发票金额小于预付款时做相反分录。
陈洁珊
2021 07/05 14:19
更正,最后一笔预算会计分录贷方是:资金结存-零余额账户用款额度
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