问题已解决
老师,付了房租和保洁费,房租开发票,保法费只开收据,请问保洁费没发票怎么入账
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速问速答你好这个做借管理费用 保洁费,贷银行等汇算清缴纳税调增
2021 07/06 08:00
84785028
2021 07/06 08:01
老师,这个房租20000元半年平均摊销,有小数怎么办
maize老师
2021 07/06 08:03
你好这个四舍五入 ,最后一个月,用总-之前摊销之和就是最后一个月需要摊销的
84785028
2021 07/06 08:05
老师,6月份交的房租20000元,商业管理费1344元,说是7月份开票给我们,现在只有收据,请问这个怎么做分录
maize老师
2021 07/06 08:08
借预付账款-待摊费用 20000贷其他应付款,付款做 借其他应付款 20000 贷银行,借管理费用1344 贷银行,摊销做借管理费用 贷预付账款-待摊费用20000/6
84785028
2021 07/06 08:12
老师的意思是现6月份付了款末未到票做借其他应付款 20000 贷银行,等7月份到了票再做借预付账款-待摊费用 20000贷其他应付款,借管理费用1344 贷银行,摊销做借管理费用 贷预付账款-待摊费用20000/6
maize老师
2021 07/06 08:17
你好,是的,是这个意思,是的,摊销是按月做,受益期开始摊销
84785028
2021 07/06 08:19
摊销是到期开始摊把之前的补上,还是现在没到就开始摊
maize老师
2021 07/06 08:22
这个几时开始使用就几时开始摊销,之前就开始使用没有摊销就=补上之前的
84785028
2021 07/06 08:25
老师,这个款我是合在一起转的,凭证应该要分开吧,这个转账记录附在哪张凭证下面
84785028
2021 07/06 08:27
还有这个保洁费和商铺物业费应计入管理费用的什么费用里
maize老师
2021 07/06 08:38
你好这个一起转,那凭证你可以写一张上面, 这个,可以做管理费用 物业费,保洁费单独设置,不单独设置 可以统一做办公费
84785028
2021 07/06 08:43
老师,物业费后期是开发票的,现在也直接记入到管理费用吗
84785028
2021 07/06 08:44
需要先暂估物业费吗
maize老师
2021 07/06 08:49
是的,需要,这个权责发生制,先做费用可以
84785028
2021 07/06 08:55
等到票了再红冲吗,老师,我6月份还没到票呢
maize老师
2021 07/06 08:58
有差额就冲,没有差额不需要冲
84785028
2021 07/06 09:36
那么老师现在我这张物业收收据的分录怎么做,到下个月拿到发票又怎么做?
maize老师
2021 07/06 09:45
借管理费用 物业费,保洁费 贷其他应付款,暂估款,付款做借其他应付款-供应商,贷银行,这个取得发票有差额,管理费用 物业费,保洁费 负数 贷其他应付款,暂估款, 负数 之后按发票做
84785028
2021 07/06 10:12
老师,经济业务是这样子的:我公司6月份付房租20000元、卫生费600元、物业费1344元、押金2000元,共23944元。对方公司开了四张收据,发票说下个月可以开,但只开房租和物业费。我才刚入行,这块的账务处理细节还不熟,我知道房租要摊销,现在未收到票,我的分录是借:其他应收款—某某公司货:银行存款—某某银行。还是借:其他应收款—暂估。贷:银行存款—某某银行
maize老师
2021 07/06 10:17
借:其他应收款—某某公司货:银行存款—某某银行。 付款做这个,你只有做费用才挂暂估款,付款不挂暂估款