问题已解决
我是购买方,对方发票备注栏开错,5月份己抵扣入账,怎么办?
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速问速答你好 你抵扣 开红字信息表 然后做转出分录。 销售方开红字发票给你 ;你在做红冲分录
2021 07/06 10:44
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2021 07/06 10:47
具体分录怎么做
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2021 07/06 10:49
这是我的原分录
meizi老师
2021 07/06 11:02
你好 比如借库存材料 贷进项税转出 。然后红字冲:借库存材料 负数 贷应付账款负数 ; 借 工程施工负数贷库存材料负数