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19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,我该怎么写调整分录?

84784993| 提问时间:2021 07/06 10:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,调整的分录是 借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2021 07/06 10:50
84784993
2021 07/06 11:13
如果税务局本月进项税额转出有数值,我的财务应该有什么样的会计分录才吻合
邹老师
2021 07/06 11:21
你好,19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,调整的分录是 借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
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