问题已解决
老师,如果有个供应商去年有挂账,但实际是不欠对方钱了,多出来的是当时暂估是多出来的,但因为这些存货已领用,结转到成本了,现在应该怎么冲这笔账
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速问速答你好,暂估的成本抵扣所得税吗?如果是的话不修改汇算清缴的情况下,借应付账款借主营业务成本负数。
2021 07/07 10:15
84784957
2021 07/07 10:20
我们是按团核算主营业务成本的,没法一笔冲主营业务成本,那我冲到其他业务成本可以吗
郭老师
2021 07/07 10:21
你好,可以这么做的。