问题已解决

老师,我问你一下,就是比如说我开来的机票呢,登机时间上面是六月份,然后开来的旅客行程单是七月份,我是做在六月份好呢,还是做在七月份好,基本上就是七月份收到的

84784990| 提问时间:2021 07/07 11:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,业务发生在七月份还是六月份,主要是看他飞机是几月份做的。
2021 07/07 11:58
84784990
2021 07/07 12:03
6月 但是有时收到都接完账了
郭老师
2021 07/07 12:04
那你应该做到六月份的费用,里面结账了,没有关系的,你在下一个月补就是了。
84784990
2021 07/07 12:09
老师 是不是在12月份注意一下不要跨年就可以
郭老师
2021 07/07 12:10
你好对的,跨年也没有关系,你得在汇算清缴之前发票到了。
84784990
2021 07/07 12:13
跨年的意思是如果坐飞机12月 转年2月才收到呢
郭老师
2021 07/07 12:16
你好,只要在你汇算清缴之前收到的属于12月份的业务,都可以做到去年便抵扣所得税。
84784990
2021 07/07 12:30
我基本都是收到发票才做账 那如果做到了2月里呢
84784990
2021 07/07 12:33
平时他们不收到票也不报销
郭老师
2021 07/07 12:53
开票日期二月份坐到二月份费用
84784990
2021 07/07 12:59
那这样的话汇算清缴还用调吗
郭老师
2021 07/07 13:00
汇算清交,不调整的。
84784990
2021 07/07 13:02
那登机时间是12月没关系吧
郭老师
2021 07/07 13:04
你好,你别用这个登机时间啦,直接拿发票来做账就行了。
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