问题已解决

老师,我们是一般纳税人,收到的专用发票比实际付款要多,我入账时候费用跟进项是按实际付款对应的数字入的额,但是认证以后进项比入账多,后续该怎么做账啊

84785013| 提问时间:2021 07/07 12:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个钱以后也不支付吗?如果不支付的话,你可以正常抵扣差额放到营业外收入里面。
2021 07/07 12:18
84785013
2021 07/07 13:14
老师 我上个月认证的时候把差额做进项转出了 ,现在待认证那块就没法平账了 怎么办啊
郭老师
2021 07/07 13:15
你好,你的分录是怎么做的?
84785013
2021 07/07 13:53
我随便举个数字啊 借:应交税费-应交增值税(销项税) 100 应交税费-应交增值税(进项税转出)1 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 101
郭老师
2021 07/07 14:03
不对吧,你之前做了待认证,首先借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证101。
郭老师
2021 07/07 14:04
不允许抵扣的那一部分借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
84785013
2021 07/07 14:08
老师您看我之前做的凭证,现在发现不对,这三步正确的做法麻烦老师列下吧
郭老师
2021 07/07 14:12
第一个分录不对,应该是待认证,你做了镜像。
郭老师
2021 07/07 14:12
而且你的第一个分录和第二个分录的进项还不一致,这个是什么原因?
84785013
2021 07/07 14:18
第一个我是做的待认证,估计写的有问题, 第一次的待认证我是按实际应该认证的金额做的(实际待认证金额小余发票进项金额),第二次是系统里按发票做的,所以现在导致没法平账了
郭老师
2021 07/07 14:21
如果你按实际可以抵扣金额做第一个分录的话,第二个分录你认证的时候,有效金额那里不要根据发票的来填写,应该根据第一个分录的税额来填写,这两个不就一致了,然后就不存在进项转出。
84785013
2021 07/07 14:25
哦 就是认证的时候在系统里把金额改了对吧、但是现在我已经做完认证并按照进项准出报完税了, 如何修改凭证呢
郭老师
2021 07/07 14:30
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证27.57 第二个分录改成这个就可以啊,你多做了的,做相反的分录红冲,然后做正确的第三个分录,不要进项转出。 直接借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项27.57
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