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老师,没有抵扣的进项税额做应交税费-待抵扣增值税进项,对吗,还是做应交税费-应交增值税-进项税额准出

84785034| 提问时间:2021 07/07 12:37
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吴少琴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应交税费-待抵扣增值税进项
2021 07/07 12:38
84785034
2021 07/07 12:40
抵扣时做反分录,那应交税费科目中借贷双方,都会体现对吗
吴少琴老师
2021 07/07 12:42
那应交税费科目中借贷双方,都会体现对吗 是的
84785034
2021 07/07 12:49
老师,应交税费中的差额,应该和实际销项-进项的差额一样对吗?但我的不一样不知道哪里错了
吴少琴老师
2021 07/07 14:33
不一定一样,还有进项税转出,已交税金这些明细要算进去
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