问题已解决
老师,开票盘的服务费可以抵税,填写到增值税主表那里呢?



填写在应纳税额减征额那里面
2021 07/07 17:04

84784984 

2021 07/07 17:07
不能填写只能提取数据,但是提取了也更新不过来

东老师 

2021 07/07 17:11
您这个是什么意思呢

84784984 

2021 07/07 17:11
就是那行是红色的填写不了数据

东老师 

2021 07/07 17:16
减免税额应该可以填吧

84784984 

2021 07/07 17:18
是红色的,

东老师 

2021 07/07 17:22
你在减免税明细表里面填了吗

84784984 

2021 07/07 18:07
老师,你看这2个比对不符是什么情况

84784984 

2021 07/07 18:09
第二个是有前期认证相符但本期申报抵扣的。但是系统不给通过

东老师 

2021 07/07 18:16
这个不能这么填吧,本期认证本期抵扣

84784984 

2021 07/07 18:16
我2张是5月认证6月抵扣的
也要填写到一起吗

84784984 

2021 07/07 18:18
还有第一个应纳税额减征额异常是什么鬼

东老师 

2021 07/07 18:20
上月认证下月抵扣,应纳税额减征额那,你减免税明细那填了吗

84784984 

2021 07/07 18:23
税控盘的减免税明细填写了。这上月认证这月抵扣怎么填写呢?

东老师 

2021 07/07 18:23
就是在附表二那里本期认证本期抵扣填写

84784984 

2021 07/07 18:26
但是,这是5之前认证的不会异常吗

东老师 

2021 07/07 18:28
五月份你在六月份的时候就应该申报的

84784984 

2021 07/07 18:29
5月只认证了,但是不抵扣,要在6月抵扣

东老师 

2021 07/07 18:32
现在不是七月份申报六月的税吗

84784984 

2021 07/07 18:32
是的,结束吧,我重新提交一下

东老师 

2021 07/07 18:36
好的那你再提交一次吧