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冲暂估入库时,与暂估的单价有差距怎么做分录

84784978| 提问时间:2021 07/07 17:32
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,是多了还是少了,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,
2021 07/07 17:33
84784978
2021 07/07 17:33
暂估多了,
庄老师
2021 07/07 17:34
冲减原来的分录,按发票,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
庄老师
2021 07/07 17:35
你好,冲减年,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
庄老师
2021 07/07 17:35
冲减后,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
84784978
2021 07/07 17:40
还是没懂诶
庄老师
2021 07/07 17:42
与暂估的单价有差距。这个没有关系的, 原来的分录用负数冲减掉, 借原材料, 贷应付账款--暂估价 重新按发票金额做,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
84784978
2021 07/07 17:43
那我结转成本那笔分录呢
庄老师
2021 07/07 17:47
已经多结转成本了,多结转要冲回,借原材料,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润
84784978
2021 07/07 17:48
老师,我都是同一年的,会涉及以前年度损益调整吗
庄老师
2021 07/07 17:50
不是跨年的,更简单,借原材料,贷主营业务成本,
84784978
2021 07/07 18:08
金额就是多结转那部分吗?摘要怎么写
庄老师
2021 07/07 18:26
你好,结转多暂估的原材料,
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