问题已解决
老师,请问下我们当月工资表有扣员工个税,第二个月申报个税的时候,有少扣200员的员工个税,那这种情况应当如何做分录呢?
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速问速答你好,你扣多少借应付职工薪酬工资贷应交税费个税写多少?然后缴纳的税款,借应交税费个税贷银行存款少的在下个月工资里扣除。
2021 07/08 09:15
84784980
2021 07/08 09:34
都通过应交税费-应交税费核算吗?
84784980
2021 07/08 09:34
应交税费-应交个人所得税核算吗
郭老师
2021 07/08 09:37
你好
是的
是的
是的
84784980
2021 07/08 09:38
就是计提应付职工薪酬时
郭老师
2021 07/08 09:40
你好,不是的,是发工资的时候多扣除个税。
84784980
2021 07/08 09:48
比如5月工资计提是
借:管理费用50000
贷:应付职工薪酬:50000
6月底工资发放时 :
借:应付职工薪酬5000
贷:银行存款 45000
其他应收款-个人社保 3000
其他应收款-公积金1500
应交税费-应交个人所得税500
那在7月申报6月所属期的个税的时候,是申报的5月份的工资,扣缴的个税是800的话,但是做工资表的时候,扣的员工的个税是500,那这种少扣的300分录如何做呢
郭老师
2021 07/08 09:50
你好,下一个月发工资的时候应该扣除800,你扣除一千一不就可以啦。
84784980
2021 07/08 10:16
5月份工资表计算的个税扣800已经扣了,现在就是少扣了300,您意思就是在计算6月份工资表的时候,在应发数加上300吗
郭老师
2021 07/08 10:21
你好,但是你的工资表是正确的,但是发工资的时候多给了他发了300不是
下一个月本来应该扣800的,你扣除他一千一不要在樱花里面加上你给他加上应发,你多给他点工资啊。
84784980
2021 07/08 13:19
老师,就是工资表计算个税的时候只计算了500,但是申报的时候实际应该扣800
郭老师
2021 07/08 13:28
借应付职工薪酬贷应交税费500
借应交税费个税800贷银行存款
84784980
2021 07/08 13:44
但是,只是少扣了300啊
郭老师
2021 07/08 14:07
你能要求职工退回来吗