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老师:我账上的留底税额与电子税务局的留底税额有差异,差异是调了以前年度的收入到以前年度损益调整引起的,该怎么处理,谢谢

84784968| 提问时间:2021 07/08 10:17
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好以前年度损益调整不会影响不等啊, 你这个之前没有做贷销项税额?你之前到底做啥,你可以截图看下么
2021 07/08 10:40
84784968
2021 07/08 11:22
借:应收账款23240 货:以前年度损益调整21321.1 应交税费_应交增值税(销项税额)1918.9
maize老师
2021 07/08 11:27
那这个不影响啊,你这个之后按这个截图就可以,你申报增值税没有对应申报这个收入??要是说资产负债表和利润表是不等,  未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整  这样了,公式变动了
84784968
2021 07/08 15:01
老师:哪我可不可以把以前年度损益的数加入电子申报表的无票收入中,只有这样留底数才—致
maize老师
2021 07/08 15:12
之前增值税和所得税都没有算收入?那这个你不改之前申报表,我建议做借应收 贷主营业务收入吧,增值税,是申报到无票收入下面,保持所得税和增值税收入一致,你不一样,税局要问的,要是查到是以前收入,是需要改之前所得税申报表,和增值税申报表
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