问题已解决
某工程局在我单位楼顶上弄一塔,每次都是对方预交一部分电费给我们,我怎么去冲电费呢,电力局电费发票是开给我公司的,我们给工地只开收据不提供发票。借 银行存款 4138 贷 预收账款 4138 还是按我图片这个分录啊?我收的是电费专票
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速问速答同学你好
那就先挂往来
等来了发票冲往来计入电费
2021 07/08 10:29
84785008
2021 07/08 11:01
假如下月收到发票是这样的,我做分录 借 预收账款 4138
贷 应交税费进项税额转出 476.05
贷 销售费用电费 3661.95
对吗?
因为我收到的电费发票税率是13%
朴老师
2021 07/08 11:10
同学你好
这样做就可以了
84785008
2021 07/08 11:20
再请教老师,上月购进固定资产收到专票,金额7079.65 税额920.35 价税合计8000 那我折旧的时候是按8000还是7079.65呀?一般不都是整数吗,比方8000
朴老师
2021 07/08 11:32
税额抵扣的话就是不含税
84785008
2021 07/08 11:49
我们是一般纳税人,那固定资产折旧金额就是不含税金额喽?
朴老师
2021 07/08 12:01
对的
这个就是不含税金额
84785008
2021 07/08 12:26
谢谢朴老师
朴老师
2021 07/08 12:34
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