问题已解决

某工程局在我单位楼顶上弄一塔,每次都是对方预交一部分电费给我们,我怎么去冲电费呢,电力局电费发票是开给我公司的,我们给工地只开收据不提供发票。借 银行存款 4138 贷 预收账款 4138 还是按我图片这个分录啊?我收的是电费专票

84785008| 提问时间:2021 07/08 10:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那就先挂往来 等来了发票冲往来计入电费
2021 07/08 10:29
84785008
2021 07/08 11:01
假如下月收到发票是这样的,我做分录  借  预收账款  4138            贷  应交税费进项税额转出  476.05            贷  销售费用电费    3661.95 对吗? 因为我收到的电费发票税率是13%
朴老师
2021 07/08 11:10
同学你好 这样做就可以了
84785008
2021 07/08 11:20
再请教老师,上月购进固定资产收到专票,金额7079.65  税额920.35  价税合计8000  那我折旧的时候是按8000还是7079.65呀?一般不都是整数吗,比方8000
朴老师
2021 07/08 11:32
税额抵扣的话就是不含税
84785008
2021 07/08 11:49
我们是一般纳税人,那固定资产折旧金额就是不含税金额喽?
朴老师
2021 07/08 12:01
对的 这个就是不含税金额
84785008
2021 07/08 12:26
谢谢朴老师
朴老师
2021 07/08 12:34
 满意请给五星好评,谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~