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老师,建筑公司有一工程施工项目,没办法按完工进度来做收入跟成本,是按开票来做营业收入,那这个成本我要怎么样来结转才能合理一些呢?

84785042| 提问时间:2021 07/08 13:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021 07/08 14:46
84785042
2021 07/08 14:55
老师,小企业会计准则,金蝶软件里面没有工程结算这个科目
朴老师
2021 07/08 14:59
那就直接不用这个就可以了
84785042
2021 07/08 15:14
老师,我整不明白。6月确认收入213万,开票出去,款收到了,我做账时就借:银行存款213 万贷:主营业务收入196万 应交税费应交增值税销项税了 17万,因为工程现在都是我们老板垫支的,所有关这个项目的成本费用支出都挂在工程施工这个科目里,有600多万。结转成本时我是直接借:主营业务成本 贷:工程施工- 这样做可以吗?现在就是不知道这个成本怎么出才合理一点
朴老师
2021 07/08 15:22
就是这样做的 借主营业务成本 贷工程施工
84785042
2021 07/08 21:00
老师,那没有工程结算这个科目我这样做收入跟成本可以的是吗?合同毛利还需要做吗?
朴老师
2021 07/09 06:55
可以的 2.可以不做的
84785042
2021 07/09 11:54
老师,像我这样按开票来做收入,这个确认成本是不是不好控制呢?总共就开了两次发票确认收入,第一次100万的发票,我结转了120万的成本,这次开了213万发票,我结转成本时可以比收入要少二三十万吗?
朴老师
2021 07/09 11:57
可以按实际成本结转的 不能做假的
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