问题已解决
老师,建筑公司有一工程施工项目,没办法按完工进度来做收入跟成本,是按开票来做营业收入,那这个成本我要怎么样来结转才能合理一些呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2021 07/08 14:46
84785042
2021 07/08 14:55
老师,小企业会计准则,金蝶软件里面没有工程结算这个科目
朴老师
2021 07/08 14:59
那就直接不用这个就可以了
84785042
2021 07/08 15:14
老师,我整不明白。6月确认收入213万,开票出去,款收到了,我做账时就借:银行存款213 万贷:主营业务收入196万 应交税费应交增值税销项税了 17万,因为工程现在都是我们老板垫支的,所有关这个项目的成本费用支出都挂在工程施工这个科目里,有600多万。结转成本时我是直接借:主营业务成本 贷:工程施工- 这样做可以吗?现在就是不知道这个成本怎么出才合理一点
朴老师
2021 07/08 15:22
就是这样做的
借主营业务成本
贷工程施工
84785042
2021 07/08 21:00
老师,那没有工程结算这个科目我这样做收入跟成本可以的是吗?合同毛利还需要做吗?
朴老师
2021 07/09 06:55
可以的
2.可以不做的
84785042
2021 07/09 11:54
老师,像我这样按开票来做收入,这个确认成本是不是不好控制呢?总共就开了两次发票确认收入,第一次100万的发票,我结转了120万的成本,这次开了213万发票,我结转成本时可以比收入要少二三十万吗?
朴老师
2021 07/09 11:57
可以按实际成本结转的
不能做假的