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季度代开蓝字专票,红字专票,自开普票,代开专票税款已交,填写增值税申报表应补退税额负数,可以申报吗?附加税怎样申报
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速问速答你好这个去大厅申报开蓝字专票,红字专票, 相互抵减,还是负数?
2021 07/08 15:31
84784960
2021 07/08 15:34
没有去大厅申报
84784960
2021 07/08 15:35
这种情况要去大厅申报吗
maize老师
2021 07/08 15:44
需要,相互抵减之后是负数,你自己申报不了,会报错的
84784960
2021 07/08 15:52
没有其他办法,只能去大厅申报?
84784960
2021 07/08 15:52
那附加税怎么申报
maize老师
2021 07/08 16:02
是的,你这个只能去大厅申报附加税之前多交了,这个按这个主表应补退税额这个填写一般增值税去填写。也是负数填写,
84784960
2021 07/08 16:09
好的,谢谢
maize老师
2021 07/08 16:16
好的我先回复别的学员了
84784960
2021 07/08 16:29
老师您好,附加税减半征收,填写附加申报表时,应补退税额是全额退,怎么办
maize老师
2021 07/08 16:35
你这个继续选择减半文件,
84784960
2021 07/08 17:31
好的,谢谢
maize老师
2021 07/08 17:41
好的我先回复别的学员了