问题已解决

老师,我们是涉农企业,每个月的进项包括农产品计算抵扣一部分,还有专票一部分。这个月专票的金额只有一张金额太大。抵扣不了那么多。按收购发票计算抵扣的部分也多了,这应该怎么处理?

84785023| 提问时间:2021 07/08 15:38
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好多的部分留底就可以,下次再抵扣你这个全额抵减,
2021 07/08 15:43
maize老师
2021 07/08 15:43
按税额部分全额抵减不要放弃一半
84785023
2021 07/08 16:01
没明白什么意思,能说具体一点吗?比如一共需要进项18万,但这个月有其中农产品计算抵扣20万。专票20万元。表2该怎么填呢?
maize老师
2021 07/08 16:06
专票可以先不勾选,先不认证,下次再勾选认证可以,农产品计算抵扣20万 第6栏填写20万就可以,多留底就可以
84785023
2021 07/08 16:23
多的那一部分也不用填,系统下月自动会显示到表二里吗?
maize老师
2021 07/08 16:34
这个2万么,自动生成主表,留底税额,这个20万专票你勾选抵扣填写附表2 第2栏
84785023
2021 07/08 16:47
哦,自动生成到主表期末留抵税额20栏里是吧?专票的20万,这个月不是不用勾选认证了吗?
maize老师
2021 07/08 17:02
是的,这个下次再勾选抵扣,可以
84785023
2021 07/08 17:04
既然农产品抵扣的就已经多了这张专票我就不认证了,下个月再抵扣勾选可以吗?
84785023
2021 07/08 17:05
这样只抵扣农产品 So cool发票不抵扣专票,偶尔一个月应该没有什么风险吧。
84785023
2021 07/08 17:05
因为之前都是农产品占80%,专票占20%,以这样的比例来勾选的。
maize老师
2021 07/08 17:13
可以的,这个是可以的,
84785023
2021 07/08 18:31
但是这样的话等于这个月我不用交税了,但是如果我还想再按税负交税呢。那不就不能这么填了吗
maize老师
2021 07/08 18:32
你要是按税负交,那农产品只能少填写进项税额了
maize老师
2021 07/08 18:32
看你们地区农产品是不是分开抵扣,你农产品进项不是一张发票吧?
84785023
2021 07/08 18:33
那这就又回到原点了,等申报表上的农产品收购金额和实际开的收购金额是不一致的。
84785023
2021 07/08 18:36
我们是按收购发票的10%计算,抵扣进项税。专票都是一些化工材料的专票。一般都占总进项抵扣的20%,农产品计算底部的占80%左右。这个月就是出现了专票,只有一张大额农产品收购,发票开的也多。就这么个情况,不知道这个表2到底应该怎么填?
84785023
2021 07/08 18:41
现在就是农产品收购发票开的也多。你的意思是我这个月不交税了。多的留底。以前没这么做过。怕有风险被老板骂呀。如果还按以前的税务交税,该怎么填呢?
maize老师
2021 07/08 18:42
上次你和收购发票又不一样,那这个也没办法呀。只有选择,要不和收购发票一样,要不就按你们之前的那个税负去抵扣。
maize老师
2021 07/08 18:43
那就和你开的收购发票那个不一样。你附表2第6栏填写18万
84785023
2021 07/08 18:44
如果进项税少填了,那不就意味着收购金额也少了吗?因为进项是按收购的10%计算的,这样不就造成了收购金额和申报表的收购金额不一致吗?我知道这样做是不规范,但现在已经这个情况了,该怎么解决?
maize老师
2021 07/08 18:45
没有办法解决,还有农产品这个1%是领用抵扣,你这个可以不去领用
maize老师
2021 07/08 18:45
不是收购金额少了,你发票还是那么多,你开收购发票又没有少
84785023
2021 07/08 18:46
那您的意思就是说,比如我需要18万的进项,那张大额的20万的,我就不选了,农产品收购发票尽管计算抵扣的是20万,我也只在那个第6栏填上18万就行了。是吗?
maize老师
2021 07/08 18:47
估计税局知道你们有问题
maize老师
2021 07/08 18:48
那有刚好每个月都卡死税负
maize老师
2021 07/08 18:49
一般都占总进项抵扣的20%,农产品计算底部的占80%左右。每个月都这么稳定企业基本没有
maize老师
2021 07/08 18:50
我之前公司就是按实际做,税局查没有说啥,要求交税是填写未开发票去交税开发票就冲
84785023
2021 07/08 18:51
是啊,我们这里填增值税申报表的时候,就没有那个1%,直接就表2按10%扣除的。领用的1%加计扣除不是在表单里面填的吗?我们这里都不让填表3。
maize老师
2021 07/08 18:52
1%填写这个税局不让填写???不是吧?
maize老师
2021 07/08 19:04
你们那边查税负查的严么,查就农产品只抵扣18万吧,你这个只能祈求税局不来查你们,一查就有问题了
maize老师
2021 07/08 19:04
下次再抵扣剩下2万,只能这样
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