问题已解决
这个月我们开了700万票,但是还没有成本票,是不是先挂工程结算,先不结算收入,等材料费发票来了再结算收入成本呢?
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速问速答你好,不能,因为发票已经开具了,报税是要报的
2021 07/08 16:42
84784999
2021 07/08 16:48
那我结转收入700万,同时结转成本挂借方:主营业务成本 600万 贷方:工程施工600万 能行么?因为没有成本票,这样挂的话存货就为负了,我应该如何处理呢?
王晶老师
2021 07/08 16:55
可以先暂估成本的呢,取得发票在冲暂估入账就是正数了