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老师,小规模纳税人1%的,填写增值税申报表中本期应纳税自动生成3%的数据,是不是要手动调整

84785001| 提问时间:2021 07/10 15:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要交税的话, 在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。
2021 07/10 15:57
郭老师
2021 07/10 16:00
需要交税吗?需要交税的话,减免的2%需要填写,但是不调整你的本期应纳税。
郭老师
2021 07/10 16:00
这个减免的2%,就用你的1%,需要交增值税的销售额乘以2%,填写在主表应纳税减征额,还有减免表,本期发生额实际抵扣金额里面,如果你还不会的话,截图你的增值税申报表主表。
郭老师
2021 07/10 16:18
那就其他的不填写 只填写不含税销售额
郭老师
2021 07/10 16:26
填写的不对 1-3不填写 删除
郭老师
2021 07/10 16:32
删除就可以 不填写的
郭老师
2021 07/10 16:37
你好 对的 是的 是的 是的
84785001
2021 07/10 16:00
什么意思,不明白
84785001
2021 07/10 16:10
不需要的,我们季度没超45万
84785001
2021 07/10 16:22
本期应纳税额减征额是手填,不是自动生成吗
84785001
2021 07/10 16:24
我只填不含税销售额,22项自动生成税额,怎么处理
84785001
2021 07/10 16:28
1-3是我填附表时自动生成的
84785001
2021 07/10 16:30
没有超45万是不是只填主表,附表不用填?
84785001
2021 07/10 16:35
对了吗?是不是填主表就行,减免表和附列表不用填了?
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