问题已解决
老师下午好,我报5月份增值税的时候,附表3填错了,本期发生额及本期应扣除金额填数量了。这怎么改?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好这个去更正申报,
登录电子税务局,首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。
2、在“申报辅助功能”模块中,选择“申报错误更正”。
2021 07/10 18:34
84784974
2021 07/10 23:37
这是5月份的增值税,能更正过来吗?
maize老师
2021 07/11 05:22
6月申报了没?没有申报,可以去更正五月。
maize老师
2021 07/11 05:23
一般是可以更正上个月的。
maize老师
2021 07/11 07:02
你可以去试试不行会提示的,
84784974
2021 07/11 07:41
6月份没有申报,我看附表3期末有余额就没申报6月份的增值税。更正过5月的增值税还要重新报吗?
maize老师
2021 07/11 07:44
你这个先更正5月,之后再申报6月就可以 原则更正成功,这个你6月打开期初是对才对,期初是根据5月期末数生成
84784974
2021 07/11 08:51
谢谢老师。只更正5月份附表3,其他表都不需要动。5月份增值税不需要重新申报了吧
maize老师
2021 07/11 08:53
你这那这个直接更正之后提交不需要做别的处理了
maize老师
2021 07/11 08:54
原则是没有税额差额不需要点税款缴纳,
84784974
2021 07/11 09:13
5月份是留底的不交税款。更正成功后再申报6月份的增值税。
maize老师
2021 07/11 09:14
没有=缴纳税款你这个直接点作废申报就可以