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由于虚购进项发票,局要求做进项税额转出,那进项转出后,要补交税款,这个税款属于营业外支出吗?整个分录要怎么做?

84785025| 提问时间:2021 07/11 16:13
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羊老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,补交的什么税了
2021 07/11 16:16
84785025
2021 07/11 16:28
补交增值税
羊老师
2021 07/11 16:39
您好,借:成本费用等 贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 借:应交税费—应交增值税(进项转出) 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
84785025
2021 07/11 16:45
第一个分录,进项转出可以当做营业外支出理解吗?毕竟是发票问题被转出。借:营业外支出-罚款支出 贷:贷:应交税费—应交增值税(进项转出)
羊老师
2021 07/11 17:15
您好,可以像你这样处理
84785025
2021 07/11 17:25
如果管理员认定发票完全无效,对应的成本和进项全部都要转到营业外支出吧
羊老师
2021 07/11 18:32
是的,如果税局不认可全部转到营业在支出,而且全部不能税前扣除
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