问题已解决

老师,想问下上个季度已交纳了增值税,这个季度开了红字冲红发票,那这个季度怎么交增值税,是直接退税吗?

84785031| 提问时间:2021 07/12 09:23
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的。 你多缴纳的 到时可以申请退税或者申请以后税费的抵减的
2021 07/12 10:35
84785031
2021 07/12 10:39
那这个季度我怎么交增值税呢,怎么填那表?
84785031
2021 07/12 10:41
我想申请以后税费的抵减怎么填表
meizi老师
2021 07/12 10:46
 你好     你是想抵减的话。 到时 你预缴里面会出来金额 自动抵减的。 原来缴纳的分录  做借方  到时   你做了增值税贷方会借贷方抵减处理的 
84785031
2021 07/12 10:55
不是,就是我这个月不是要交增值税吗?那我想抵减我怎么以填那张表呢,插进税控盘那里是直接退税款的
meizi老师
2021 07/12 11:04
 你好      抵减 的时候 先去看预缴栏次有 多缴纳的金额的。 到时 你正常报你的 本期收入 到时 会自动抵减了 预缴栏次金额   剩下的金额    缴纳的  
84785031
2021 07/12 11:21
问题是我现在怎么弄抵减,我怎么交这个季度的增值税
meizi老师
2021 07/12 11:33
 你好    预缴栏次里面有金额。 这个不是你单独去填报的。 这个预缴的金额 会在预缴栏次体现出来的。 自动出来的;  
84785031
2021 07/12 11:38
那这个月就这样填上去?
meizi老师
2021 07/12 11:43
是的预缴里面的金额 是你多缴纳的 ;系统会自动出来的 
84785031
2021 07/12 11:53
那我直接退税吗?
meizi老师
2021 07/12 11:59
 是的。 到时你  确实多缴纳了 你不想抵减 你可以申请退税的。    
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