问题已解决
本月红冲发票18张,开正数5张、因发票不够、下月开出剩余13张正数发票可以吗?
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速问速答你好,这样会导致当月收入负数?
2021 07/12 19:50
84784951
2021 07/12 19:53
那我发票不够用啊、为了节约发票老师有什么更好的建议吗?
邹老师
2021 07/12 19:54
你好,发票不够用,可以去增加发票用量。
或者先不红冲那么多
84784951
2021 07/12 19:56
你的意思是最好不要月收入变成负数
84784951
2021 07/12 19:56
月收入变成负数有什么关系呢?
邹老师
2021 07/12 19:57
你好,月收入变成负数,会导致无法正常申报的
84784951
2021 07/12 20:04
营业利润负数可以申报的呀
邹老师
2021 07/12 20:08
你好,营业利润负数可以申报,但是你这里是收入负数啊。
你可以想一想,一个单位的收入还是负数,这样是很不正常的
84784951
2021 07/12 20:11
我的营业收入也是负数的也正常申报了呀
邹老师
2021 07/12 20:14
你好,你当地收入是负数都可以正常申报?
84784951
2021 07/12 20:15
对啊!我还去看了利润表的
邹老师
2021 07/12 20:16
你好,你当地收入是负数都可以正常申报,那就按你实际负数收入金额填写申报就是了
84784951
2021 07/12 20:30
我这作废重开分录怎么写啊
邹老师
2021 07/12 20:32
你好,你这里到底是红冲,还是作废啊?
84784951
2021 07/12 20:55
红冲说错了
84784951
2021 07/12 20:55
确定是红冲跨月了
邹老师
2021 07/12 20:56
你好
销项红冲的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
重开分录 是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784951
2021 07/12 21:08
红冲时是负数金额填写吗?
邹老师
2021 07/12 21:11
你好
销项红冲的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
重开分录 是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
没有特别说明的情况下,分录的 金额都是正数。如果是负数我会特别提醒的
84784951
2021 07/12 21:19
款已经回过了、红冲分录
邹老师
2021 07/12 21:20
你好,款项已经收回,那处理就是
销项红冲的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款
重开分录 是
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)