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老师,我以前缴纳的增值税用的是已交税金,这个科目需要结转为零吗
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速问速答你好,如果抵扣了应交税费,就需要结转为0的
2021 07/13 09:29
84785034
2021 07/13 09:32
不是抵扣老师,是缴纳了税金,分录该怎么做,需要结转为零是吗
邹老师
2021 07/13 09:37
你好,是缴纳了税金,缴纳之前需要抵扣应交税款啊,结转的分录是
借:应交税费—未交增值税 , 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
84785034
2021 07/13 09:44
借方不需要通过转出未交增值税科目吗?什么时候才用到
邹老师
2021 07/13 09:51
你好,这种情况借方不需要通过转出未交增值税。
正常结转应交增值税的时候,会用到
84785034
2021 07/13 09:54
就是我这种情况不需要通过这个科目,那借方未交增值税最后有余额吗?我的以前的账都用的借已交税金,贷银行,
邹老师
2021 07/13 09:58
你好,应交税费—未交增值税发生计入贷方,抵扣计入借方,就没有余额了啊
84785034
2021 07/13 10:03
借方些什么
邹老师
2021 07/13 10:09
你好,具体是什么业务的借方?
84785034
2021 07/13 10:10
销售纤维素
84785034
2021 07/13 10:12
就是以前的账缴费没有记提,直接入账借已交税金,贷银行,现在已交税金科目怎么做平,分录应该记到那个科目
邹老师
2021 07/13 10:16
你好,销售纤维素,款项有收到吗?
84785034
2021 07/13 10:17
有收到的
邹老师
2021 07/13 10:23
你好,那借方就是银行存款科目,销售纤维素 账务处理是
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84785034
2021 07/13 10:28
laoshi 你是不是搞错了
邹老师
2021 07/13 10:33
你好,销售纤维素 账务处理,你认为是哪个地方错了呢
84785034
2021 07/13 10:35
我没有问这个问题老师
邹老师
2021 07/13 10:40
你好,那你需要问的问题是?