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我们是小规模纳税人,去年做了无票收入的客户,今年让我们补开发票,请问我们这样补票是不是等于重复交税了?

84784972| 提问时间:2021 07/13 15:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看一下你自己把这个无票收入减去允许申报吗?因为有些税务局他不允许你冲无票收入。
2021 07/13 15:02
84784972
2021 07/13 15:04
我们今年还是有无票收入的,减去这个补开的无票收入我们无票收入还是正数,意思就是我们把无票收入少报就可以了是吗?
郭老师
2021 07/13 15:06
你好,对的,是这么做的。
84784972
2021 07/13 15:07
老师,那我们的账务处理要怎么做呢?
郭老师
2021 07/13 15:09
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84784972
2021 07/13 15:24
老师,应收账款科目是不是应该用以前年度损益调整呢?
郭老师
2021 07/13 15:26
你好,不用以前年度损益调整,这个最后没有余额的。
84784972
2021 07/13 15:29
那刚才那两笔分录不是都互冲平了,我们报税的数据和账务处理上的数据不是还对不上吗?
郭老师
2021 07/13 15:38
你好,填写零就可以的。
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