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老师,我们厂家有二手车置换补贴,但是厂家是通过红蓝同票开负数折扣,跟其他返利一起在购车发票里面开折扣,抵我们的购车款,我们现在要把对应的返利通过银行转账返给客户,账务应该怎么处理?

84784997| 提问时间:2021 07/13 15:39
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 发票是按照返利后的金额开的吗
2021 07/13 17:02
84784997
2021 07/13 17:07
按全额开的
84784997
2021 07/13 17:09
客户拿他们的旧车来换,这个是厂家补给个人的 不是给我们的 我们中间周转一下,付出去就只有银行回单,收到的就是厂家的红蓝同票 折扣,厂家有活动说明。我们付给个人补贴没有票 只有厂家开的折扣,而且那个折扣是跟其他返利一起混在一起的。
朴老师
2021 07/13 17:18
那就按照全额来做账的哦
84784997
2021 07/14 10:13
这个应该怎么挂账,钱是我们先付出去的,厂家的票是要迟一个月才开的,正常厂家的返利我们是冲成本的,这 一部分返给个人的是挂其他应付款呢;还是一样冲减成本,我付给客户的时候直接入销售费用,但入费用的话我又只有一个银行回单,没有发票。
84784997
2021 07/14 10:17
补贴给个人的款项是跟其他返利混在一起的在厂家的蓝字发票下面开折扣,并不是说单张发票对应的金额给我们的
朴老师
2021 07/14 10:18
你们先付出去做其他应收款就行了
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