问题已解决
建筑业,供应商应开3个点的进项票,实际开了1个点的票,这2个点的差额怎么记,是冲成本,减少应付款吗,对方开具发票50万,应开3个点,实际开1个点,实际已付50万,这两个点的税率差额怎么记
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
你们是怎样约定的这税钱的 ?
2021 07/13 18:32
84785005
2021 07/13 18:36
约定对方开3个点专票,实际对方开的1个点
玲老师
2021 07/13 18:43
你好
你是按1记成本
要是2%有补偿的记营业外收入
84785005
2021 07/13 18:46
这2%不是冲成本啊,建筑业是直接冲成本把,约定3个点,实际1个点,不是相当于少抵进项税了吗,多交税,这不是相当于损失吗,
玲老师
2021 07/13 18:54
你没有收到发票咋冲成本
84785005
2021 07/13 18:55
对方已经开票了,先开票后付的款
对方已经开票了,先开的票后付的款
玲老师
2021 07/13 19:07
你好
开的是1的对吧 按1记成本,你冲成本时也要有发票才行