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公司一次性支付半年房租和物业费,当月无发票,只有收据,次月可以开发票,请问老师,当月怎账务处理,次月到了再怎么处理,从什么时候开始摊销

84785028| 提问时间:2021 07/14 08:08
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好 ,借其他应付款,贷银行,取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,摊销几时开始使用就几时开始摊销,借管理费用 贷预付账款-待摊费用
2021 07/14 08:11
84785028
2021 07/14 08:43
老师,我6月只有收据做借其他应付款,贷银行存款,房租从5.15开始,6月份就要开始计提摊销,做借管理费用 贷预付账款-待摊费用,这个摊销金额应该为一个半月的吧,我是按季做凭证的
maize老师
2021 07/14 08:46
你好是的,您说是对的,是的,
84785028
2021 07/14 08:49
老师,摊销房租的摘要怎么写,还有付房租做的是其他应收款,现在摊销变成了预付账款,这个不对应啊
maize老师
2021 07/14 09:01
xx月房租,那你这个摊销做借管理费用 贷预付账款-待摊费用     你收到发票做做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款 
84785028
2021 07/14 09:05
老师的意思是预付账款摊销在实际产生月份做,等到票了再总的把预收账款和其他应收款做平对吗
maize老师
2021 07/14 09:09
是的,票到了做这个借预付账款-待摊费用,贷其他应收款  这个预付账款是代替待摊费用 ,这个其他应收款冲你之前付款那个 
84785028
2021 07/14 09:12
老师,这个摊销的摘要怎么写,用什么做附件
maize老师
2021 07/14 09:19
摘要写xx月房租就可以,这个摊销表做附件
84785028
2021 07/14 09:21
老师,摊销表没做过,怎么做
84785028
2021 07/14 09:23
老师,后面到票了,之前所做的哪些要冲回重新做,比如我所做的摊销可要冲回
maize老师
2021 07/14 09:32
房租摊销表,下面写租入,到期日,租期,摊销额 这样
maize老师
2021 07/14 09:32
借预付账款-待摊费用,贷其他应收款这个就是发票到做,你这个摊销有问题,之前摊销不需要冲,后续摊销是新摊销总-摊销过,之后/剩下摊销期去摊销
84785028
2021 07/14 09:38
老师,这个物业费在没来票时挂往来,还是暂估到管理费,到时再冲
maize老师
2021 07/14 09:49
是暂估到管理费,到时再冲
84785028
2021 07/14 10:06
老师,直接挂着,等到票了再做到管理费用,行吗
maize老师
2021 07/14 10:10
你好这个不符合权责发生制,
maize老师
2021 07/14 10:11
最好是先按月做暂估挂着比较好
84785028
2021 07/14 10:17
老师,这张分录和摘要怎么写,用什么做附件
maize老师
2021 07/14 10:22
这个xx月物业费,借管理费用物业费,贷其他应付款暂估款,对方开收据贴后面,付款做借其他应付款-物业公司,贷银行,这个取得发票 负数冲这个,按发票做 借管理费用物业费,负数  贷其他应付款暂估款, 负数
84785028
2021 07/14 12:03
老师,我这个月未取得发票是这样做的借:其他应收款—房东(房租+物业费合计金额)贷:银行存款,附件是收据和银行回单,摘要为支付某月—某月房屋租金和物业费,再做一张借:管理费用—租凭费贷:预付账款—待摊费用 摘要为摊销某月—某月的房屋租赁费,再做一张借:管理费用—物业费 贷:其他应收款—房东 摘要为暂估物业。行吗
maize老师
2021 07/14 12:06
可以这样,可以不对后续负数冲再去调整
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