问题已解决
老师,我用的缴纳增值税科目是已交税金,结转时分录不平,借:未交增值税61359.79(里边包含280元技术服务费);贷:已交税金61079.79;贷方查的部分怎么写老师
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同学你好
差额是多少
转出未交增值税是不是没做
2021 07/14 11:46
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2021 07/14 11:47
做了,差额280
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2021 07/14 11:48
280不是计算抵扣吗,和这有关系吗
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2021 07/14 11:50
我的进项余额借方280,已交税金贷方280
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2021 07/14 11:54
280就是你税盘抵扣的
你得做分录金税盘和报税盘的账务处理:
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
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2021 07/14 11:56
老师,我四月份做的不对,我现在做了红冲,又做了正确的
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/14 12:04
那就可以了
现在还有问题吗
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2021 07/14 13:51
问题就是上边我说的有余额280,进项减免税额280怎么结转
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2021 07/14 13:51
进项多了280 ,不知道咋回事
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/14 13:57
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用