问题已解决

老师,我用的缴纳增值税科目是已交税金,结转时分录不平,借:未交增值税61359.79(里边包含280元技术服务费);贷:已交税金61079.79;贷方查的部分怎么写老师

84785034| 提问时间:2021 07/14 11:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 差额是多少 转出未交增值税是不是没做
2021 07/14 11:46
84785034
2021 07/14 11:47
做了,差额280
84785034
2021 07/14 11:48
280不是计算抵扣吗,和这有关系吗
84785034
2021 07/14 11:50
我的进项余额借方280,已交税金贷方280
朴老师
2021 07/14 11:54
280就是你税盘抵扣的 你得做分录金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金   280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)    280 贷:管理费用 280
84785034
2021 07/14 11:56
老师,我四月份做的不对,我现在做了红冲,又做了正确的
朴老师
2021 07/14 12:04
那就可以了 现在还有问题吗
84785034
2021 07/14 13:51
问题就是上边我说的有余额280,进项减免税额280怎么结转
84785034
2021 07/14 13:51
进项多了280 ,不知道咋回事
朴老师
2021 07/14 13:57
 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
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