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老师你好我想问下我2月份增值税多报了52000的开票金额那我这个月申报增值税的时候该怎么弄

84785044| 提问时间:2021 07/14 15:22
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 上个月是有错 ,对吗  这样是先更正申报,申请 退税或者抵这个月税款 这个月正常填写报表 可以用多交的税款抵
2021 07/14 15:45
84785044
2021 07/14 16:23
是2月份有错误今天才发现,我们是免增值税的
玲老师
2021 07/14 16:27
那你最好是先做完更正再申报。或者你现在报完后面再更正。
84785044
2021 07/14 16:50
先更正2月份的增值税纳税表是吧
玲老师
2021 07/14 16:56
最好是这样处理 如果你报税来不及了就把这期的先报了。
84785044
2021 07/14 17:08
我们增值税是免税的,但是我们4月份申报所得税的时候缴纳了企业所得税这个怎么弄
玲老师
2021 07/14 17:12
缴纳企业所得税和增值税没有关系。
84785044
2021 07/14 17:14
为啥我更正了但是7月份申报增值税的时候增值税纳税主表的本年累计数还是多了52000的数据,没啥没变化
玲老师
2021 07/14 17:23
实际是更正了哪个数据呢?如果只是增值税不影响所得税。
84785044
2021 07/14 18:03
我更正的2月份的52000,因为多报了52000,在2月份的增税税申报表里把52000直接删除了但是我在报6月份的增值税的时候本年累计数还是包含着52000的是怎么回事
玲老师
2021 07/14 18:12
就是二月份的申报表,你已经更正申报成功了,是吗?然后现在带出来的数据不对。
84785044
2021 07/15 09:07
是的我看着3月份的本年累计数是对的,但是这个月申报6月份的时候还是不对还是没删除52000
玲老师
2021 07/15 09:13
带出来的数据不对你找一下税务局。
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