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老师,赊销的账务处理怎么做,(我是销售方)

84784953| 提问时间:2021 07/14 20:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,赊销的账务处理是  借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021 07/14 20:20
84784953
2021 07/14 20:21
先来的发票,后收的钱
邹老师
2021 07/14 20:22
你好,赊销的账务处理是  借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收款的时候 借:银行存款,贷:应收账款 
84784953
2021 07/14 20:22
先开的发票
邹老师
2021 07/14 20:23
你好,赊销的账务处理是  借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收款的时候 借:银行存款,贷:应收账款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784953
2021 07/14 20:23
好的,谢谢老师
邹老师
2021 07/14 20:25
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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