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你好,单位有个100万的银行承兑汇票,已经背书给别人了,要怎么做这一进一出的账目呢

84784965| 提问时间:2021 07/15 09:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收票据贷主营业务收入应交税费 借应付账款贷应收票据。
2021 07/15 09:08
84784965
2021 07/15 09:10
可是我也给对方开发票啊,不知道销项
84784965
2021 07/15 09:10
没开发票
84784965
2021 07/15 09:10
我看之前账上也没记这100万收入
郭老师
2021 07/15 09:11
这个承兑是你的货款收入吗?不开发票也得做收入了。
84784965
2021 07/15 09:13
不知道啊,我得问问领导吗?
郭老师
2021 07/15 09:16
你不知道是不是货款的话,可以问下他。
84784965
2021 07/15 09:16
领导说不记收入,那我第一笔就记借应收票据贷应收账款吧
84784965
2021 07/15 09:16
只是从银行走一下
84784965
2021 07/15 09:17
这是啥意思啊
郭老师
2021 07/15 09:18
你们买的承兑吗?那你有支付的证明吗?
郭老师
2021 07/15 09:18
应收账款不能一直挂账的。
84784965
2021 07/15 09:19
这我也知道,搞不清楚这单位的业务
84784965
2021 07/15 09:19
不是买的,别人背书给我们的
郭老师
2021 07/15 09:20
他为什么要背书给你们是不是欠你的货款?
84784965
2021 07/15 09:35
也许吧,我也不知道该不该追问。就是说,正常流程应该 开发票 借:应收账款 ——某单位 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税销项税额 收到汇票 借:应收票据 贷:应收账款——某单位 背书 借:应付账款——某单位 贷:应收票据 或者提示承兑收钱 借:银行存款 贷:应收票据——某单位
84784965
2021 07/15 09:36
对吗?是这样吧
郭老师
2021 07/15 09:37
你好是的,是这么做的。
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