问题已解决

您好,我公司卖给别家公司商品,有应收,但是又从另一家公司购进商品,这二家公司认识,就说这个账抵了,不用给他们购进的钱了,他们也不给我们钱了,这种怎么做账啊?

84785001| 提问时间:2021 07/15 09:48
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好!可以用应收抵减应付账款,摘要写清楚即可。
2021 07/15 09:49
84785001
2021 07/15 10:06
是按照应收应付谁金额小就抵减小的那个金额吗?
韦老师
2021 07/15 10:12
是的,你的理解私对的。
84785001
2021 07/15 10:35
好的,谢谢
韦老师
2021 07/15 10:35
不客气,祝你工作顺利哦
84785001
2021 07/15 10:36
还想咨询个问题,对于减值,一直分不清什么对应的是借信用减值,什么对应的又是借资产减值损失
韦老师
2021 07/15 10:41
一、资产减值损失(asset impairment loss;Assets Devaluation)是指因资产的账面价值高于其可收回金额而造成的损失。 二、信用减值损失,属于2019年新增的。原来应收账款的资产价值损失改为信用减值损失(仅限应收账款减值)  其他的资产减值还是使用资产减值损失。
84785001
2021 07/15 10:55
意思除了应收收不回来了或者损失了用信用减值,别的存货固定资产什么的都用资产减值损失?
韦老师
2021 07/15 11:07
是的,你的理解是对的。
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