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老师,报关单和形式发票金额不一致,我是根据报关单来确认收入是不?
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速问速答你好,根据实际金额确认
2021 07/15 11:30
84785010
2021 07/15 11:43
是根据银行收到的钱确定金额吗
小云老师
2021 07/15 12:22
是根据银行收到的钱确定的
84785010
2021 07/15 12:24
我实际收到的金额和报关单金额查24元美金的手续费,这个会计分录怎么做呢?确定收入是报关单上金额还是实际收到的钱啊
84785010
2021 07/15 12:24
那我手续费24元,这个不做分录吗
小云老师
2021 07/15 12:36
同学,我说的是你的实际金额。如果你收到的钱是实际金额减去手续费以后的,你就要加上手续费去确认呀。
小云老师
2021 07/15 12:37
要是你报关单上的金额就是实际金额,那就是报关单上的金额
84785010
2021 07/15 13:33
那银行实际收到这笔分录怎么做啊
84785010
2021 07/15 13:44
要是按照报关单上的金额,这个按照哪天汇率结算人民币呢
小云老师
2021 07/15 13:47
借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入 应交税费
小云老师
2021 07/15 13:49
销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应在事先确定采用何种折合率,确定后1年内不得变更。
84785010
2021 07/15 14:16
我报关单是5月31号出来的,实际收到5月14号,我现在把收入报到6月有影响吗?出口不是免税的么
小云老师
2021 07/15 14:21
是几月的收入就要做到几月
并不是所有出口都免税,你如果是免税的你就不写应交税费就行了
84785010
2021 07/15 14:27
我是出口免税的,那我这个6月的报关单是6月17日的,银行收钱是15号收的,那我这个确认收入的时候这个汇率是按照15号收钱折合率还是按照1号来算
84785010
2021 07/15 14:51
老师,您看我这样做对吗?
84785010
2021 07/15 14:52
我这个是银行就是根据回单做的,收入是报关单上金额折合人民币算的,差额计入财务费用手续费中,对吗
小云老师
2021 07/15 14:55
财务费用不是负数,是正常的正数。
84785010
2021 07/15 14:59
那这个怎么办?就是有这个差额
小云老师
2021 07/15 15:05
比如收入100,10元手续费,借银行存款90 财务费用10 贷主营业务收入100
84785010
2021 07/15 15:39
您说的根据报关单来确认收入的,报关单跟实际银行收到的钱有差额,正好收到的钱多
小云老师
2021 07/15 15:42
同学,你去看一下聊天记录,看清楚,我从来没有说过根据报关单来确认。
小云老师
2021 07/15 15:45
我说的是根据你的实际收入确认,至于你实际收入是否跟报关单吻合我是无法确定的,我说的是如果你报关单的数就是实际收入就是按报关单
84785010
2021 07/15 15:54
老师,我主要就是想问,报关单上的金额和银行收到的钱的差额,这个要做分录吗?还是不用管我就按照银行收到钱做收入
小云老师
2021 07/15 16:06
那要看你差的钱是什么呀,如果是手续费就是要计入财务费用的,就像前面给你举的例子
比如收入100,10元手续费,借银行存款90 财务费用10 贷主营业务收入100
84785010
2021 07/16 08:31
那我实际收入就是报关单的,但是银行收到钱多了,中间这个是不是就是汇兑差啊,是不是就是财务费用负数
小云老师
2021 07/16 09:50
如果你有汇兑收益,而不是手续费,那就是财务费用负数