问题已解决

老师,我问一下,客户退回来,上月开错的发票,我当月冲红应该怎么做帐?

84784990| 提问时间:2021 07/15 12:03
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021 07/15 12:04
84784990
2021 07/15 12:06
老师如果单价有差额是不是还要冲红结转的成本
邹老师
2021 07/15 12:06
你好,借:库存商品   ,贷:主营业务成本 这个就是把之前结转的成本冲销了啊  
84784990
2021 07/15 12:07
然后就完了对吧 当月重新开的到月底一结转成本起可以吗
邹老师
2021 07/15 12:08
你好,然后根据重新开具的发票做收入,结转成本分录就是了 
84784990
2021 07/15 12:18
老师 是不是冲红要开一张红字发票啊
邹老师
2021 07/15 12:19
你好,是的,是这样 的
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