问题已解决

老师,小规模前期确认了未开票收入的时候是填在免税销售额那里申报了,后面又开票了要怎么申报呢?

84784969| 提问时间:2021 07/15 12:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。
2021 07/15 13:00
84784969
2021 07/15 23:48
在原来地方填写负数,那不是把原来的冲平了应该也不行吧
王雁鸣老师
2021 07/16 00:46
同学你好,是的,就应该把原来的冲平了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~