问题已解决
我新开的公司,买的税盘,给我开的发票,说是可以报销,具体怎么操作
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速问速答你好 可以抵扣的。 你收到发票 :借管理费用-办公费贷银行存款 。到时抵减 借应交税费-应交增值税 借管理费用-办公费负数
2021 07/15 16:22
84784959
2021 07/15 16:33
网上怎么申报?我不太懂,我是6月份买的,他给开的票是不是现在需要报了
meizi老师
2021 07/15 16:45
你好 你是小规模吗 看怎么来报
84784959
2021 07/15 16:46
一般纳税人,我这个月要报账,电子税务局上怎么操作
meizi老师
2021 07/15 16:55
你好
一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
84784959
2021 07/15 16:59
这个怎么填
84784959
2021 07/15 17:03
本期发生额,是填什么?金额,税额,还是价税?
meizi老师
2021 07/15 17:07
你好上面有填报说明 。我给你发了你注意看看