问题已解决
老师,我公司购买电压锅回来, 借 库存商品 500 进项税 200 贷 银行700 然后给员工作为福利, 请问怎么做账?是 借 管理费用-福利费 700贷 主营业务收入 500 贷 应交税费-销200 这样吗。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 这个电压锅平常你们是平常会销售的产品吗?
2021 07/23 11:25
84784950
2021 07/23 11:30
销售 不销售 都说一下呗
meizi老师
2021 07/23 11:38
你好 不销售 到时做账: 借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷库存商品 ; 销售:借 借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
84784950
2021 07/23 11:42
如果不销售 我的进项税 是否抵扣呢?
meizi老师
2021 07/23 11:44
你好 不可以抵扣的; 福利费不抵扣
84784950
2021 07/23 11:45
不可以抵扣 ? 那你分录不用转出 贷 应交税费-进项税额转出吗?
meizi老师
2021 07/23 11:49
你好 到时你自己认证转出或者选择勾选不抵扣 ; 价税合计来 计入福利费去
84784950
2021 07/23 11:51
那如果我买回来电饭锅 的是 借 管理费用 贷 银行呢 给员工做福利 又怎样做账呢
meizi老师
2021 07/23 11:52
你好 去红冲了在按实际来做账 按上面 我写的做
84784950
2021 07/23 11:55
如果平时买是销售的 就可以抵扣是吧?
meizi老师
2021 07/23 11:57
你好 是的。 这个是要做收入 产生增值税。 就可以抵扣进项税的