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老师,我公司购买电压锅回来, 借 库存商品 500 进项税 200 贷 银行700 然后给员工作为福利, 请问怎么做账?是 借 管理费用-福利费 700贷 主营业务收入 500 贷 应交税费-销200 这样吗。

84784950| 提问时间:2021 07/23 11:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好    这个电压锅平常你们是平常会销售的产品吗?
2021 07/23 11:25
84784950
2021 07/23 11:30
销售 不销售 都说一下呗
meizi老师
2021 07/23 11:38
 你好   不销售  到时做账: 借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费  借  应付职工薪酬-福利费  贷库存商品 ;     销售:借   借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费   借    应付职工薪酬-福利费 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
84784950
2021 07/23 11:42
如果不销售 我的进项税 是否抵扣呢?
meizi老师
2021 07/23 11:44
 你好 不可以抵扣的;       福利费不抵扣  
84784950
2021 07/23 11:45
不可以抵扣 ? 那你分录不用转出 贷 应交税费-进项税额转出吗?
meizi老师
2021 07/23 11:49
 你好   到时你自己认证转出或者选择勾选不抵扣 ; 价税合计来 计入福利费去  
84784950
2021 07/23 11:51
那如果我买回来电饭锅 的是 借 管理费用 贷 银行呢 给员工做福利 又怎样做账呢
meizi老师
2021 07/23 11:52
 你好      去红冲了在按实际来做账   按上面 我写的做  
84784950
2021 07/23 11:55
如果平时买是销售的 就可以抵扣是吧?
meizi老师
2021 07/23 11:57
你好 是的。      这个是要做收入 产生增值税。 就可以抵扣进项税的 
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