问题已解决

商业管理公司,我们水电费是按水务电力公司收取单价收取我们客户的,另还按房间按月定额收取公摊能耗,最终我们总支出大于总收取,公司每个月承担大概5-6万的电费,有2个项目,一个是季度抄表汇总后和各家单位收取,另一个是预充值形式 问题1我们季度抄表的这种,汇总表出来后还没开发票的,账务怎么处理?有的时候汇总表出来后有的单位就先付款了,发票隔月业务才提交过来,这对账务处理又没有影响,本月及下月开票怎么处理 2.我们总支出给水务电力公司账务怎么处理,我们代收和支出之前有差额这部分账务怎么处理 3.另一个充值电费在消费的充值和消费的账务怎么处理?

84784976| 提问时间:2021 07/23 12:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.预付了就计入预付账款,收到发票之后计入费用冲减预付账款 2.收到发票了吗 3.充值做预付,收到发票冲减预付
2021 07/23 12:22
84784976
2021 07/23 17:52
我们审计都说要做其他应收款,我上面好几个问题尼
朴老师
2021 07/23 17:57
其他应收款也可以 预付账款也行 借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借费用科目 贷其他应收款
84784976
2021 07/23 18:01
我们代收的电费,收到时未开票做啥?开票时做啥? 然后我们代收的小于我们最终支付的,这个差额在计入成本费用吧
朴老师
2021 07/23 18:02
开票的时候计入其他业务收入 收到的时候计入其他业务成本 2.计入成本费用
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