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老师我想请问,建筑的账务处理,开票100万是,借应收 贷主营业务收入 销项税额吧,然后,这个月的成本呢,我应该怎么结呢,我 开的票其实并不是本月与总包结算的收入 有可能我本月结算了200万,但是我只开票100万,成本怎么算呢

84784978| 提问时间:2021 07/23 13:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬等科目
2021 07/23 13:32
84784978
2021 07/23 13:41
那我可能会成本特别高,收入和成本不匹配了 这样可以吗 因为我要进材料,还有劳务成本,可能会超过开票的100万,因为我结算是200万
朴老师
2021 07/23 13:43
收入和成本是对应结转的 收入按照完工比例来就行了
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