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老师您好 当月月初暂估入库 月底收到发票 怎么做分录?

84784979| 提问时间:2021 07/24 08:21
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,把暂估冲掉,红字或者反向分录,然后按照蓝数发票做账
2021 07/24 08:23
84784979
2021 07/24 08:30
老师 我是说当月暂估 当月收到发票 可以红冲吗?
小惑老师
2021 07/24 08:47
可以冲红阿,什么时候收到什么时候冲红
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