问题已解决

老师,对方公司为走逃失恋公司,我公司是做进项税额转出吗?

84784969| 提问时间:2021 07/26 15:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的做,进项转出的。
2021 07/26 15:56
84784969
2021 07/26 15:58
填在附表二的哪个行次?
郭老师
2021 07/26 15:58
你好在其他就可以23B。
84784969
2021 07/26 16:04
2013年发生的业务,2019年对方公司走逃失联,2019年我公司税管员找到我公司,然后把我公司列入高风险状态,老板一直没有处理这个事情,现在2021年老板要处理这个事情,这样的话,现在有没有罚款或者滞纳金,有的话,从什么时候开始计算?
郭老师
2021 07/26 16:05
你好,你抵扣增值税是什么,时间从这个时间开始到今天处理的时间。
84784969
2021 07/26 16:08
2013年抵扣的增值税,就是从2013年开始计算滞纳金吗?滞纳金是转出的进项税额的万分之五吗?就是每日万分之五吗?
郭老师
2021 07/26 16:10
你好 是的 每天万分之五
84784969
2021 07/26 16:12
老师,发一下关于走逃失联滞纳金的链接,就是国家税务总局的公告,我打印出来,给老板看。还有关于走逃失联的其他政策,我在政策库找了,一个都没有找到。
郭老师
2021 07/26 16:12
你好,没有政策,对方没有交税,你们没法抵扣,就是这么理解。
84784969
2021 07/26 16:33
假如进项税额转出100万,然后上期留抵有金额,还有本期认证的进项税额,看下面的图片,那转出的100万不用全交税,只有有留抵税额和本期认证的进项税额,就可以抵减进项税额转出,最后应纳税额不是100万,而是484325.69元,老师,看下这样对不对?100万是附表二填的,进项税额是认证系统认证后带出来的。系统自动算出来应纳税额是
郭老师
2021 07/26 16:33
对的,没有问题,可以的。
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