问题已解决
购买材料,对方已开发票过来,已抵扣,现在发现材料有问题,在付对方货款少支付一万,这样支付货款已发票金额不平衡,怎么写分录,
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速问速答你好,你们开一个销售折让的发票,1万红冲收入就行。
2021 07/27 10:09
84784961
2021 07/27 10:11
我是购买方,我怎么开销售折让发票,这个是2020年的事情了
郭老师
2021 07/27 10:12
专票的话,购买方开红字信息表,你们开红字发票。
郭老师
2021 07/27 10:12
不管是当年还是去年的都可以这么做,操作方法是一样的。
84784961
2021 07/27 10:45
我是购买方只需要开红字信息表,然后开负数发票,给对方销售公司吗
郭老师
2021 07/27 10:46
购买方只开红字信息表儿。
郭老师
2021 07/27 10:46
其他的就是交给销售方来开
84784961
2021 07/27 10:48
老师,我不懂,第一次遇到这个问题,你分别给我讲下,购买方应该怎么做,销售怎么做,谢谢老师
郭老师
2021 07/27 10:51
购买方开红字,信息表这个,明白吗?
郭老师
2021 07/27 10:51
购买方认证啦,然后销售方给他开红字发票。
84784961
2021 07/27 10:58
开红字信息表金额填写少支付一万元钱是吧,然后把这表给销售方,销售放开具红字发票给我们,
郭老师
2021 07/27 11:06
红字信息表的内容就是销售折让1万。