问题已解决

老师,发票进项已经抵扣,现在供应商要冲红重新开具,我应该怎么做?

84784974| 提问时间:2021 07/27 10:40
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,要做进项税额转出,开出红字信息单传给供应商
2021 07/27 10:40
84784974
2021 07/27 10:41
老师,能详细些吗?我没有操作过,账务处理会计分录怎么写呢?我这边用的是待抵扣科目
庄老师
2021 07/27 10:44
发票已认证的增值税抵扣如何红字冲销? 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误; 3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘; 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单; 5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。 然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。
84784974
2021 07/27 10:57
进项转出的分录。借:应付账款。贷:原材料,应交税费-待抵扣进项。这样可以吗?老师
84784974
2021 07/27 10:57
正常进项我是先走的待抵扣,然后月底根据勾选情况结转到进项中
庄老师
2021 07/27 11:07
你好,可以的,可以这样的,
84784974
2021 07/27 11:09
我报税的时候要注意吗?
庄老师
2021 07/27 11:10
报税的时候和往常一样的,没有什么特别的,
84784974
2021 07/27 11:38
进项转出的一栏要填写吧?
庄老师
2021 07/27 11:41
你好,是的,进项转出的一栏要填写
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