问题已解决
我们是一家物流公司的一级网点,我们及下面二级网点都要向总部系统充值。二级网点的系统充值是要把钱转给我们,我们再转给总部。总部只跟我们一级网点对接,税票也是全部开给我们一级网点。但总部开给我们的进项票是按实际业务成本开票,不是按充值金额开票,这就导致我们的进项大于转给总部的款。我们充值,做预付款,总部开给我们的票导致我们预付款挂大量金额为贷款。我们给总部开票也是按系统中的实际收入金额来开,导致我们的预收账款挂大量金额为借方。应该如何处理?
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速问速答同学你好
后期不开发票来吗
2021 07/27 15:48
84785005
2021 07/27 15:51
每个月我们跟总部互开票,但不是按往来资金来开,而是 按系统实际收入及成本来开票。这样我们预付和预收就会一直挂账
朴老师
2021 07/27 15:59
开发票来冲减往来就行了
84785005
2021 07/27 16:13
我们同一个客户的预付账款和预收账款余额可以对冲吗?
朴老师
2021 07/27 16:19
嗯
这个可以对冲的哦