问题已解决

采购一批物料,物料先到,发票还没开,入库的时候按照合同金额暂估入库,发票来的时候冲暂估,如果物料成本和我暂估金额一样,是不是只需要把暂估应付冲销就可以了

84784966| 提问时间:2021 07/27 17:25
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,是的,你理解正确。
2021 07/27 17:26
84784966
2021 07/27 17:27
发票什么时候来就什么时候冲销暂估吗,如果隔了几个月呢有没有影响
王雁鸣老师
2021 07/27 17:44
同学你好,是的,一般情况下,没有影响的。
84784966
2021 07/27 17:51
如果是入库当月会回来,可以等发票回来了再办理入库不呢,有的物料实际成本与暂估可能不一致
84784966
2021 07/27 17:51
但是这样子物料就只能暂放在采购那里了吗
王雁鸣老师
2021 07/27 17:52
同学你好,可以先入库数量,等发票回来再入金额。
84784966
2021 07/27 18:01
那这样就可以及时入库了,然后等发票来了再把金额入进去哇?如果是当月回来不了再暂估入库?
王雁鸣老师
2021 07/27 18:02
同学你好,是的,这样操作比较好。
84784966
2021 07/27 18:04
如果是暂估入账,后续发票来了材料成本有差异,会计凭证怎么做呢
王雁鸣老师
2021 07/27 18:06
同学你好,一般情况下,可以先按发票来做入库处理,再红冲原来的暂估。差额分录,借:生产成本,或者主营业务成本,正数或者负数,贷:原材料或者库存商品。
84784966
2021 07/27 18:08
差额分录这里成本如果减少了就是红冲,原材料科目减少了是不是也红冲比较好呀
王雁鸣老师
2021 07/27 18:09
同学你好,是的,都是红冲比较好。
84784966
2021 07/27 18:11
好的,谢谢
王雁鸣老师
2021 07/27 18:13
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
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