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季报增值税收入是负数,怎么填写?
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速问速答您好,之前蓝字发票交税么?是不是小规模?
2021 07/28 08:25
maize老师
2021 07/28 08:27
没有交税的话,你直接零申报,交税第一栏负数填写,打印出来,之后去大厅申报。
84785028
2021 07/28 08:37
老师,就是这月把报上月季报增值税是正数,已经扣过附加税了,在大厅更改的时候需要啥?
maize老师
2021 07/28 08:39
你好 申报错误?是负数,你这个申报为正数?带上身份证 公章,申报表就可以
84785028
2021 07/28 08:49
交过附加税了,增值税收入还填零?
84785028
2021 07/28 08:49
填的正数,应该填负数
maize老师
2021 07/28 08:51
附加税=也更正申报就可以
84785028
2021 07/28 08:52
附加税咋更正?附加税已经扣款了
84785028
2021 07/28 08:59
是小规模,蓝票?是不是跨月冲红?
maize老师
2021 07/28 09:08
你到底是什么情况?你这个是本来是开红字发票直接没有算进去么,还是啥,你这个是跨季度开红字发票?你这个红字发票是几时的?
84785028
2021 07/28 09:18
我们这跨月冲红了可多,实际是负数,开红字没有算进去,
maize老师
2021 07/28 09:24
那去更正申报就可以,附加税这个直接根据你增值税主表,应补退税额负数,去填写一般增值税下面,之后再填写退抵税申请表,申请退还就可以
84785028
2021 07/28 11:05
你好老师,开票税率是1%这个表是3%怎么填啊
84785028
2021 07/28 11:09
老师这个是正确的应该怎么填,原来的正数错误
maize老师
2021 07/28 11:20
你好,这个普通发票之前交过税没?
maize老师
2021 07/28 14:56
这个对应2% 税额,是1行对应这个1% 不含税销售额乘以2% 填写减征额-减免表2.3.4列
maize老师
2021 07/28 14:57
普通发票没有交过税,填写1行等于2行=-1788496.42 减征额=-1788496.42*2%